Официальный сайт муниципального образования
"Краснополянский сельсовет"
Черемисиновского района
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Муниципальные правовые акты
Данный раздел содержит информацию о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, в том числе:
  • а) муниципальные правовые акты, изданные органами местного самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
  • б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы муниципальных образований;
  • в) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;
  • г) порядок обжалования муниципальных правовых актов.

<< Назад Версия для печати
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 марта 2021г № 19 Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2021г № 19

Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»

 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», Администрация Краснополянского сельсовета постановляет:

Утвердить ведомственный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» согласно приложению.

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

 

Глава Краснополянского сельсовета                   Л.Л.Селезнева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение

к постановлению Администрации

Краснополянского сельсовета

 от 11.03.2021г.№ 19

 

 

 

Ведомственный стандарт

 внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»

 

 

 

1. Ведомственный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» (далее - стандарт) разработан в целях обеспечения осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в случаях, предусмотренных федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» (далее - Федеральный стандарт).

2.  Администрация Краснополянского сельсовета осуществляет проведение проверок, ревизий, обследований и оформление их результатов в соответствии с Федеральным стандартом с учетом положений настоящего стандарта.

3. Во исполнение пункта 8 Федерального стандарта в ходе подготовки и проведения контрольного мероприятия могут направляться запросы объекту контроля по форме согласно приложению № 1 к стандарту.

 При непредоставлении (предоставлении не в полном объеме) или несвоевременном предоставлении объектами контроля доступа к информационным системам, владельцем или оператором которых является объект контроля, непредставления информации, документов, материалов и пояснений, указанных в запросе объекту контроля, составляется акт по форме согласно приложению № 2 к стандарту.

4. В целях реализации пункта 14 Федерального стандарта внесение изменений в решение о назначении контрольного мероприятия осуществляется Главой Краснополянского сельсовета на основании мотивированного обращения уполномоченного должностного лица, ответственного за осуществлением контрольного мероприятия.

5. В соответствии с пунктом 16 Федерального стандарта в ходе подготовки к проведению контрольного мероприятия руководителем контрольного мероприятия формируется и подписывается рабочий план (план-график) контрольного мероприятия (далее – рабочий план), который утверждается Главой Краснополянского сельсовета, координирующим контрольную деятельность по форме согласно приложению № 3 к стандарту. Рабочий план утверждается не позднее даты начала контрольного мероприятия и доводится до должностных лиц проверочной группы, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия под роспись. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о назначении контрольного мероприятия вносятся соответствующие изменения в рабочий план.

6. На основании пункта 17 Федерального стандарта определение объема выборки данных из совокупности документов, информации и материалов, проверяемой при осуществлении контрольного мероприятия осуществляется следующим способом. Контрольные действия проводятся сплошным или выборочным способом. Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отношении всей совокупности финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, относящихся к проверяемому вопросу контрольного мероприятия. Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, относящихся к проверяемому вопросу контрольного мероприятия за определенный период. Объем выборки и ее состав определяются с учетом рискориентированного подхода таким образом, чтобы обеспечить возможность оценки проверяемого вопроса, исходя из объема финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, выполненных работ (услуг), поставленных товаров, относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского учета, срока проведения проверки.

7. В целях реализации пункта 19 Федерального стандарта перечень типовых вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольных мероприятий, установлен в приложении № 4 к стандарту.

8. В соответствии с пунктом 24 Федерального стандарта результаты контрольных действий по фактическому изучению деятельности объекта контроля, указанных в пункте 19 Федерального стандарта, оформляются соответствующими актами.

По результатам проведения осмотра оформляется акт осмотра по форме согласно приложению № 5 к стандарту.

Результаты проведения инвентаризации подлежат документальному оформлению в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетный (бухгалтерский) учет.

По результатам проведения наблюдения оформляется акт наблюдения по форме согласно приложению № 6 к стандарту.

По результатам проведения пересчета оформляется акт пересчета по форме согласно приложению № 7 к стандарту.

По результатам проведения контрольных обмеров оформляется акт контрольных обмеров по форме согласно приложению № 8 к стандарту.

Справка о завершении контрольных действий оформляется по форме 4 согласно приложению № 9 к стандарту.

9. Согласно пункту 52 Федерального стандарта при составлении акта, заключения в случае выявления однородных нарушений может быть дана их обобщенная характеристика (детальная информация обо всех выявленных нарушениях может формироваться с использованием приложений к акту, заключению).

 

 

 

 

 

Приложение № 1

 к ведомственному стандарту

внутреннего муниципального

финансового контроля «Проведение

проверок, ревизий и обследований и

оформление их результатов»

 ___________________________

(наименование объекта контроля и

 ___________________________

(или) должность уполномоченного

 ___________________________

должностного лица объекта контроля)

 ___________________________

(адрес объекта контроля)

 

 

 

Запрос

о представлении информации, документов, материалов и объяснений, доступа к информационным системам, необходимых для проведения контрольного мероприятия

 

В соответствии с планом контрольной деятельности, утвержденным от «_____________»

в отношении __________________________________________________________________

 (указать наименование объекта контроля)

будет проведено/проводится ____________________________________________________

 (указываются метод и тема контрольного мероприятия)

 В соответствии с пунктом 3 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 Федерального стандарта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 100, пунктом 3 Федерального стандарта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 прошу в срок до «___» ________20__ года, предоставить следующие документы (информацию, материалы), доступ к информационным системам:

__________________________________________________________________

(указываются наименования и статус документов: подлинники документов, заверенные копии документов на бумажном

__________________________________________________________________

носителе,электронные документы или формулируются вопросы, по которым необходимо представить информацию

______________________________________________________________

наименования информационных систем, перечень должностных лиц органа контроля, которым необходимо предоставить доступ,

_________________________________________________________________

и срок получения доступа)

Прошу представить (дать поручение представить) объяснения (пояснения) по следующим вопросам (указывается при необходимости)

__________________________________________________________________

(указываются вопросы, по которым необходимо

___________________________________________________________________

получение объяснений от должностных лиц объекта контроля)

 Непредставление или несвоевременное представление информации, документов и материалов, доступа к информационным системам указанных в настоящем запросе, а равно их представление не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц финансового отдела, уполномоченных на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере, влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

 

 

 

Глава Краснополянского сельсовета                            Л.Л.Селезнева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

 к ведомственному стандарту

внутреннего муниципального

финансового контроля «Проведение

проверок, ревизий и обследований и

оформление их результатов»

 

 

 

Акт

 о непредоставлении доступа к информационным системам, непредставлении (несвоевременном представлении) информации, документов, материалов и пояснений, запрошенных в ходе подготовки и проведения контрольного мероприятия

«___» _____________ 20___г. _________________________

 (место составления, населенный пункт)

Мною, _________________________________________________________

(указывается должность, фамилия, инициалы руководителя контрольного мероприятия)

в присутствии: _____________________________________________________

(указываются должности, фамилии, инициалы членов проверочной группы)

и _________________________________________________________________

(указываются должности, фамилии, инициалы представителей (я) объекта контроля)

составлен акт о том, что согласно запросу от _______________ №__________

о представлении ____________________ доступа к информационным системам,

 (указываются сроки: дата, месяц, год)

документов (материалов, информации) и пояснений

_________________________________________________________________

(указывается перечень информационных систем, документов, материалов, информации, пояснений)

по состоянию на ________________ руководителем (иным должностным лицом)

 (указываются дата, месяц, год)

_________________________________________________________________

(указываются: наименование объекта контроля, фамилия и инициалы руководителя (иного должностного лица))

запрашиваемые доступ к информационным системам, документы (материалы, информация) и пояснения не представлены (представлены не в полном объеме): ___________________________________________________

(приводится перечень информационных систем, документов, материалов, информации, пояснений)

 Акт составил:

С актом ознакомлены:

_______________________________

(должность руководителя контрольного мероприятия)

_____________ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

«___» ____________ 20___ года

 

Приложение № 3

 к ведомственному стандарту

внутреннего муниципального

финансового контроля «Проведение

проверок, ревизий и обследований и

оформление их результатов»

 

 Утверждаю:

Глава Краснополянского сельсовета

________________Л.Л.Селезнева

_________________

(дата)

 

 

 

Рабочий План

(план-график) контрольного мероприятия в __________________________________

(название объекта контроля)

 

№ п/п

Вопросы программы проверки

Способ проведения (сплошной, выборочный)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Дата проведения

Подпись исполнителя

Отметка о выполнении (дата оформления акта, заключения), подпись руководителя контрольного мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченное должностное лицо _____________ (ФИО)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

 к ведомственному стандарту

внутреннего муниципального

финансового контроля «Проведение

проверок, ревизий и обследований и

оформление их результатов»

 

 

 

Перечень

типовых вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольных мероприятий

 

1. Соблюдение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы. Обоснованность потребности в бюджетных средствах, предусмотренных бюджетными сметами, наличие соответствующих расчетов и обоснований. Соответствие объемов и направлений расходов, отражаемых в бюджетной смете, доведенным лимитам бюджетных обязательств. Достоверность данных, указанных в бюджетной смете, и прилагаемых к ней соответствующих обоснований (расчетов).

 2. Соответствие показателей и объемов финансирования соответствующим показателям, предусмотренным решением о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, сводной бюджетной росписью местного бюджета, бюджетной росписью главного распорядителя бюджетных средств и иным документам, являющимся основанием предоставления (получения) средств. Анализ отчетов об исполнении бюджета по доходам и расходам.

3. Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочий администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета. Полнота зачисления поступлений в доход местного бюджета, отражение их в учете и отчетности.

 4. Соблюдение положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности. Достоверность отчетных данных. Соответствие учетной политики действующему законодательству и ее соблюдение.

5. Проверка наличия дебиторской и кредиторской задолженности, причины и обоснованность ее образования, правильность и полнота отражения в бухгалтерском учете. Обоснованность принятия бюджетных, денежных обязательств.

6. Проверка использования (расходования) средств на оплату труда и иные выплаты персоналу. Своевременность выплаты заработной платы. Правильность формирования фонда оплаты труда. Соответствие размера и оснований выплат требованиям законодательства и иным нормативным правовым актам, соответствующим правовым актам, регулирующим вопросы оплаты труда. Правомерность начисления надбавочных коэффициентов, компенсаций, премий и иных выплат стимулирующего характера, предусмотренных законодательством.

7. Соблюдение порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Проверка предоставления и использования субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

8. Проверка правильности определения нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества. Анализ причин отклонения плановых и фактических показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы).

9. Соблюдение порядка составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности. Соответствие плана финансово - хозяйственной деятельности требованиям, установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами, а также требованиям, установленным учредителем, документами (стандартами). Анализ отчетов об исполнении плана финансово - хозяйственной деятельности.

10. Соблюдение порядка об определении объема и условий предоставления субсидий на иные цели.

11. Соблюдение условий, целей и обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении бюджетных средств.

12. Соблюдение условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов.

13. Соблюдение положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

14.  Проверка достоверности отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетности об использовании субсидии на иные цели.

15. Проверка расходования средств на содержание имущества. Проверка правильности учета и сохранности нефинансовых активов и материальных запасов. Проведение выборочной инвентаризации материальных ценностей.

16. Проверка правильности ведения кассовых операций и операций с безналичными денежными средствами.

17. Проверка соблюдения порядка ведения расчетов с подотчетными лицами. Проверка использования средств на командировочные расходы. Соответствие размеров возмещения командировочных расходов работников (сотрудников) требованиям правовых актов.

18. Соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Краснополянского сельсовета в пределах полномочий, закрепленных за органами внутреннего муниципального финансового контроля.

19. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок.

20. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

21. Соблюдение требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

22. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5

 к ведомственному стандарту

внутреннего муниципального

финансового контроля «Проведение

проверок, ревизий и обследований и

оформление их результатов»

 

 

 

Акт осмотра

«___» _____________20___года ______________________________

 (место составления, населенный пункт)

В соответствии с ___________________________________________________

(указывается полное и сокращенное наименование объекта контроля)

__________________________________________________________________

(указываются фамилии, инициалы и должности руководителя контрольного мероприятия и должностных лиц проверочной группы, проводивших осмотр)

проведен осмотр

__________________________________________________________________

(указывается тема осмотра)

Цель и предмет осмотра: _____________________________________________

Проверяемый период: _______________________________________________

Сроки проведения осмотра: _________________________________________

В ходе проведения осмотра установлено:

__________________________________________________________________

(приводятся сведения об объекте осмотра. Указываются выявленные в ходе проведения осмотра нарушения с указанием нарушенных положений законодательных и нормативных правовых актов, подтверждающихся документами (заверенными копиями документов), результатами контрольных действий, пояснениями должностных лиц объекта контроля, другими материалами).*

Приложение на ___л.

 

 Акт составил:

С актом ознакомлены:

_______________________________

(должность руководителя контрольного мероприятия)

_____________ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

______________________________

(должность лица, входящего в состав проверочной группы)

_____________ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

 

 

_________________________________

(должность руководителя объекта контроля)

_____________ _________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

______________________________

(должность уполномоченного лица объекта контроля)

_____________ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

 

 

 *Справочно: в случае необходимости содержание настоящего типового акта может корректироваться (сокращаться или дополняться).

 

Приложение № 6

 к ведомственному стандарту

внутреннего муниципального

финансового контроля «Проведение

проверок, ревизий и обследований и

оформление их результатов»

 

 

 

Акт наблюдения

 «___» _____________20___года ____________________________

 (место составления, населенный пункт)

В соответствии с ___________________________________________________

 

(указывается основание проведения наблюдения)

в _________________________________________________________________

(указывается полное и сокращенное наименование объекта контроля)

__________________________________________________________________

(указываются фамилии, инициалы и должности руководителя контрольного мероприятия и должностных лиц проверочной группы, проводивших наблюдение)

Проведено наблюдение____________________________________________

(указывается тема наблюдения)

Цель и предмет наблюдения: _________________________________________

Проверяемый период: _______________________________________________

Сроки проведения наблюдения: _______________________________________

В ходе проведения наблюдения установлено:

__________________________________________________________________

(приводятся сведения об объекте наблюдения. Указываются выявленные в ходе проведения наблюдения нарушения с указанием нарушенных положений законодательных и нормативных правовых актов, подтверждающихся документами (заверенными копиями документов), результатами контрольных действий, пояснениями должностных лиц объекта контроля, другими материалами).*

Приложение на ___л.

 

 Акт составил:

С актом ознакомлены:

_______________________________

(должность руководителя контрольного мероприятия)

_____________ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

______________________________

(должность лица, входящего в состав проверочной группы)

_____________ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

 

_________________________________

(должность руководителя объекта контроля)

_____________ _________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

______________________________

(должность уполномоченного лица объекта контроля)

_____________ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

 *Справочно: в случае необходимости содержание настоящего типового акта может корректироваться (сокращаться или дополняться).

Приложение № 7

 к ведомственному стандарту

внутреннего муниципального

финансового контроля «Проведение

проверок, ревизий и обследований и

оформление их результатов»

 

 

 

Акт пересчета

 «___» _____________20___года _____________________________

 (место составления, населенный пункт)

В соответствии с ___________________________________________________

(указывается основание проведения пересчета)

в _________________________________________________________________

(указывается полное и сокращенное наименование объекта контроля)

__________________________________________________________________

(указываются фамилии, инициалы и должности руководителя контрольного мероприятия и должностных лиц проверочной группы, проводивших пересчет)

Проведен пересчет следующих материальных ценностей/имущества/объектов

__________________________________________________________________

(указывается наименование материальных ценностей/имущества/объектов, в отношении которых проводится пересчет, а также иная необходимая информация)

Цель и предмет пересчета: ___________________________________________

Проверяемый период: _______________________________________________

Сроки проведения пересчета: _________________________________________

В ходе проведения пересчета установлено:

__________________________________________________________________

(приводятся сведения об объекте пересчета. Указываются выявленные в ходе проведения пересчета нарушения с указанием нарушенных положений законодательных и нормативных правовых актов, подтверждающихся документами (заверенными копиями документов), результатами контрольных действий, пояснениями должностных лиц объекта контроля, другими материалами).*

Приложение на ___л.

 Акт составил:

С актом ознакомлены:

_______________________________

(должность руководителя контрольного мероприятия)

_____________ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

______________________________

(должность лица, входящего в состав проверочной группы)

_____________ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

_________________________________

(должность руководителя объекта контроля)

_____________ _________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

______________________________

(должность уполномоченного лица объекта контроля)

_____________ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

 

 *Справочно: в случае необходимости содержание настоящего типового акта может корректироваться (сокращаться или дополняться).

Приложение № 8

к ведомственному стандарту

внутреннего муниципального

финансового контроля «Проведение

проверок, ревизий и обследований и

оформление их результатов»

 

 

 

Акт контрольных обмеров

 «___» _____________20___года _____________________________

 (место составления, населенный пункт)

В соответствии с ___________________________________________________

(указывается основание проведения контрольных обмеров)

в _________________________________________________________________ (указывается полное и сокращенное наименование объекта контроля)

__________________________________________________________________

(указываются фамилии, инициалы и должности руководителя контрольного мероприятия и должностных лиц проверочной группы, проводивших контрольные обмеры)

Проведены контрольные обмеры ______________________________________

 (указывается тема контрольных обмеров)

Цель и предмет контрольных обмеров: _________________________________

Проверяемый период: _______________________________________________

Сроки проведения контрольных обмеров: ______________________________

В ходе проведения контрольных обмеров установлено:

__________________________________________________________________

(приводятся сведения о работах/услугах/объектах, в отношении которых проводятся контрольные обмеры. Указываются выявленные в ходе проведения контрольных обмеров нарушения с указанием нарушенных положений законодательных и нормативных правовых актов, подтверждающихся документами (заверенными копиями документов), результатами контрольных действий, пояснениями должностных лиц объекта контроля, другими материалами).*

Приложение (при наличии, при необходимости):

1. Ведомость перерасчета стоимости работ к акту контрольных обмеров

на __л. в __экз.

 Акт составил:

С актом ознакомлены:

_______________________________

(должность руководителя контрольного мероприятия)

_____________ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

______________________________

(должность лица, входящего в состав проверочной группы)

_____________ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

_________________________________

(должность руководителя объекта контроля)

_____________ _________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

______________________________

(должность уполномоченного лица объекта контроля)

_____________ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

 *Справочно: в случае необходимости содержание настоящего типового акта может корректироваться (сокращаться или дополняться).

Приложение

к акту контрольных обмеров

 

 

 

Ведомость (расчет)

перерасчета стоимости работ к акту контрольных обмеров

от «___» _________20___г. по ______________________*

 (наименование объекта)

 

№ позиции

Шифр, наименование работ и затрат

Единица измерения

Объем работ

Отклонение

Стоимость, рублей

по смете

по актам приемки

по акту приемки

фактически по результатам контрольного обмера

1

2

3

4

5

6

7

8

Сметный расчет

Дата,№ акта приемки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:

сумма

                   

 

 

 

 

Подписи:

_______________________________

(должность руководителя контрольного мероприятия)

_____________ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

 

______________________________

(должность лица, входящего в состав проверочной группы)

_____________ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

 

 

_________________________________

(должность руководителя объекта контроля)

_____________ _________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

 

______________________________

(должность уполномоченного лица объекта контроля)

_____________ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

 

 

*Справочно: в случае необходимости содержание (наименование) настоящей ведомости (расчета) может корректироваться (сокращаться или дополняться).

 

Приложение № 9

 к ведомственному стандарту

внутреннего муниципального

финансового контроля «Проведение

проверок, ревизий и обследований и

оформление их результатов»

 

 

 

Справка

о завершении контрольных действий

 

 «___» _____________20___года ______________________________

 (место составления, населенный пункт)

В соответствии с ___________________________________________________

(указывается основание проведения контрольного мероприятия)

в _________________________________________________________________

(указывается полное и сокращенное наименование объекта контроля)

__________________________________________________________________

(указываются фамилии, инициалы и должности руководителя контрольного мероприятия и должностных лиц проверочной группы, проводивших контрольное мероприятие)

проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: _____________________________________

Проверяемый период: _______________________________________________

Сроки проведения контрольного мероприятия: ___________________________

Контрольные действия по месту нахождения объекта контроля окончены

«___» ______________20___года.

 

 

Справку составил:

Справку получил:

_______________________________

(должность руководителя контрольного мероприятия)

_____________ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

 

 

_________________________________

(должность руководителя объекта контроля)

_____________ _________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

 

 

 


Создан: 01.04.2021 08:16. Последнее изменение: 01.04.2021 08:16.
Количество просмотров: 685