<< Назад | |
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2021г № 19
Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», Администрация Краснополянского сельсовета постановляет:
Утвердить ведомственный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» согласно приложению.
1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Краснополянского сельсовета Л.Л.Селезнева
Приложение
к постановлению Администрации
Краснополянского сельсовета
от 11.03.2021г.№ 19
Ведомственный стандарт
внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»
1. Ведомственный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» (далее - стандарт) разработан в целях обеспечения осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в случаях, предусмотренных федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» (далее - Федеральный стандарт).
2. Администрация Краснополянского сельсовета осуществляет проведение проверок, ревизий, обследований и оформление их результатов в соответствии с Федеральным стандартом с учетом положений настоящего стандарта.
3. Во исполнение пункта 8 Федерального стандарта в ходе подготовки и проведения контрольного мероприятия могут направляться запросы объекту контроля по форме согласно приложению № 1 к стандарту.
При непредоставлении (предоставлении не в полном объеме) или несвоевременном предоставлении объектами контроля доступа к информационным системам, владельцем или оператором которых является объект контроля, непредставления информации, документов, материалов и пояснений, указанных в запросе объекту контроля, составляется акт по форме согласно приложению № 2 к стандарту.
4. В целях реализации пункта 14 Федерального стандарта внесение изменений в решение о назначении контрольного мероприятия осуществляется Главой Краснополянского сельсовета на основании мотивированного обращения уполномоченного должностного лица, ответственного за осуществлением контрольного мероприятия.
5. В соответствии с пунктом 16 Федерального стандарта в ходе подготовки к проведению контрольного мероприятия руководителем контрольного мероприятия формируется и подписывается рабочий план (план-график) контрольного мероприятия (далее – рабочий план), который утверждается Главой Краснополянского сельсовета, координирующим контрольную деятельность по форме согласно приложению № 3 к стандарту. Рабочий план утверждается не позднее даты начала контрольного мероприятия и доводится до должностных лиц проверочной группы, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия под роспись. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о назначении контрольного мероприятия вносятся соответствующие изменения в рабочий план.
6. На основании пункта 17 Федерального стандарта определение объема выборки данных из совокупности документов, информации и материалов, проверяемой при осуществлении контрольного мероприятия осуществляется следующим способом. Контрольные действия проводятся сплошным или выборочным способом. Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отношении всей совокупности финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, относящихся к проверяемому вопросу контрольного мероприятия. Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, относящихся к проверяемому вопросу контрольного мероприятия за определенный период. Объем выборки и ее состав определяются с учетом рискориентированного подхода таким образом, чтобы обеспечить возможность оценки проверяемого вопроса, исходя из объема финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, выполненных работ (услуг), поставленных товаров, относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского учета, срока проведения проверки.
7. В целях реализации пункта 19 Федерального стандарта перечень типовых вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольных мероприятий, установлен в приложении № 4 к стандарту.
8. В соответствии с пунктом 24 Федерального стандарта результаты контрольных действий по фактическому изучению деятельности объекта контроля, указанных в пункте 19 Федерального стандарта, оформляются соответствующими актами.
По результатам проведения осмотра оформляется акт осмотра по форме согласно приложению № 5 к стандарту.
Результаты проведения инвентаризации подлежат документальному оформлению в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетный (бухгалтерский) учет.
По результатам проведения наблюдения оформляется акт наблюдения по форме согласно приложению № 6 к стандарту.
По результатам проведения пересчета оформляется акт пересчета по форме согласно приложению № 7 к стандарту.
По результатам проведения контрольных обмеров оформляется акт контрольных обмеров по форме согласно приложению № 8 к стандарту.
Справка о завершении контрольных действий оформляется по форме 4 согласно приложению № 9 к стандарту.
9. Согласно пункту 52 Федерального стандарта при составлении акта, заключения в случае выявления однородных нарушений может быть дана их обобщенная характеристика (детальная информация обо всех выявленных нарушениях может формироваться с использованием приложений к акту, заключению).
Приложение № 1
к ведомственному стандарту
внутреннего муниципального
финансового контроля «Проведение
проверок, ревизий и обследований и
оформление их результатов»
___________________________
(наименование объекта контроля и
___________________________
(или) должность уполномоченного
___________________________
должностного лица объекта контроля)
___________________________
(адрес объекта контроля)
Запрос
о представлении информации, документов, материалов и объяснений, доступа к информационным системам, необходимых для проведения контрольного мероприятия
В соответствии с планом контрольной деятельности, утвержденным от «_____________»
в отношении __________________________________________________________________
(указать наименование объекта контроля)
будет проведено/проводится ____________________________________________________
(указываются метод и тема контрольного мероприятия)
В соответствии с пунктом 3 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 Федерального стандарта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 100, пунктом 3 Федерального стандарта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 прошу в срок до «___» ________20__ года, предоставить следующие документы (информацию, материалы), доступ к информационным системам:
__________________________________________________________________
(указываются наименования и статус документов: подлинники документов, заверенные копии документов на бумажном
__________________________________________________________________
носителе,электронные документы или формулируются вопросы, по которым необходимо представить информацию
______________________________________________________________
наименования информационных систем, перечень должностных лиц органа контроля, которым необходимо предоставить доступ,
_________________________________________________________________
и срок получения доступа)
Прошу представить (дать поручение представить) объяснения (пояснения) по следующим вопросам (указывается при необходимости)
__________________________________________________________________
(указываются вопросы, по которым необходимо
___________________________________________________________________
получение объяснений от должностных лиц объекта контроля)
Непредставление или несвоевременное представление информации, документов и материалов, доступа к информационным системам указанных в настоящем запросе, а равно их представление не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц финансового отдела, уполномоченных на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере, влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Глава Краснополянского сельсовета Л.Л.Селезнева
Приложение № 2
к ведомственному стандарту
внутреннего муниципального
финансового контроля «Проведение
проверок, ревизий и обследований и
оформление их результатов»
Акт
о непредоставлении доступа к информационным системам, непредставлении (несвоевременном представлении) информации, документов, материалов и пояснений, запрошенных в ходе подготовки и проведения контрольного мероприятия
«___» _____________ 20___г. _________________________
(место составления, населенный пункт)
Мною, _________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы руководителя контрольного мероприятия)
в присутствии: _____________________________________________________
(указываются должности, фамилии, инициалы членов проверочной группы)
и _________________________________________________________________
(указываются должности, фамилии, инициалы представителей (я) объекта контроля)
составлен акт о том, что согласно запросу от _______________ №__________
о представлении ____________________ доступа к информационным системам,
(указываются сроки: дата, месяц, год)
документов (материалов, информации) и пояснений
_________________________________________________________________
(указывается перечень информационных систем, документов, материалов, информации, пояснений)
по состоянию на ________________ руководителем (иным должностным лицом)
(указываются дата, месяц, год)
_________________________________________________________________
(указываются: наименование объекта контроля, фамилия и инициалы руководителя (иного должностного лица))
запрашиваемые доступ к информационным системам, документы (материалы, информация) и пояснения не представлены (представлены не в полном объеме): ___________________________________________________
(приводится перечень информационных систем, документов, материалов, информации, пояснений)
Акт составил: |
С актом ознакомлены: |
_______________________________ (должность руководителя контрольного мероприятия) _____________ _______________ (подпись) (инициалы, фамилия) «___» ____________ 20___ года |
|
Приложение № 3
к ведомственному стандарту
внутреннего муниципального
финансового контроля «Проведение
проверок, ревизий и обследований и
оформление их результатов»
Утверждаю:
Глава Краснополянского сельсовета
________________Л.Л.Селезнева
_________________
(дата)
Рабочий План
(план-график) контрольного мероприятия в __________________________________
(название объекта контроля)
№ п/п |
Вопросы программы проверки |
Способ проведения (сплошной, выборочный) |
Исполнитель (Ф.И.О.) |
Дата проведения |
Подпись исполнителя |
Отметка о выполнении (дата оформления акта, заключения), подпись руководителя контрольного мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченное должностное лицо _____________ (ФИО)
Приложение № 4
к ведомственному стандарту
внутреннего муниципального
финансового контроля «Проведение
проверок, ревизий и обследований и
оформление их результатов»
Перечень
типовых вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольных мероприятий
1. Соблюдение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы. Обоснованность потребности в бюджетных средствах, предусмотренных бюджетными сметами, наличие соответствующих расчетов и обоснований. Соответствие объемов и направлений расходов, отражаемых в бюджетной смете, доведенным лимитам бюджетных обязательств. Достоверность данных, указанных в бюджетной смете, и прилагаемых к ней соответствующих обоснований (расчетов).
2. Соответствие показателей и объемов финансирования соответствующим показателям, предусмотренным решением о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, сводной бюджетной росписью местного бюджета, бюджетной росписью главного распорядителя бюджетных средств и иным документам, являющимся основанием предоставления (получения) средств. Анализ отчетов об исполнении бюджета по доходам и расходам.
3. Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочий администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета. Полнота зачисления поступлений в доход местного бюджета, отражение их в учете и отчетности.
4. Соблюдение положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности. Достоверность отчетных данных. Соответствие учетной политики действующему законодательству и ее соблюдение.
5. Проверка наличия дебиторской и кредиторской задолженности, причины и обоснованность ее образования, правильность и полнота отражения в бухгалтерском учете. Обоснованность принятия бюджетных, денежных обязательств.
6. Проверка использования (расходования) средств на оплату труда и иные выплаты персоналу. Своевременность выплаты заработной платы. Правильность формирования фонда оплаты труда. Соответствие размера и оснований выплат требованиям законодательства и иным нормативным правовым актам, соответствующим правовым актам, регулирующим вопросы оплаты труда. Правомерность начисления надбавочных коэффициентов, компенсаций, премий и иных выплат стимулирующего характера, предусмотренных законодательством.
7. Соблюдение порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Проверка предоставления и использования субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
8. Проверка правильности определения нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества. Анализ причин отклонения плановых и фактических показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы).
9. Соблюдение порядка составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности. Соответствие плана финансово - хозяйственной деятельности требованиям, установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами, а также требованиям, установленным учредителем, документами (стандартами). Анализ отчетов об исполнении плана финансово - хозяйственной деятельности.
10. Соблюдение порядка об определении объема и условий предоставления субсидий на иные цели.
11. Соблюдение условий, целей и обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении бюджетных средств.
12. Соблюдение условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов.
13. Соблюдение положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
14. Проверка достоверности отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетности об использовании субсидии на иные цели.
15. Проверка расходования средств на содержание имущества. Проверка правильности учета и сохранности нефинансовых активов и материальных запасов. Проведение выборочной инвентаризации материальных ценностей.
16. Проверка правильности ведения кассовых операций и операций с безналичными денежными средствами.
17. Проверка соблюдения порядка ведения расчетов с подотчетными лицами. Проверка использования средств на командировочные расходы. Соответствие размеров возмещения командировочных расходов работников (сотрудников) требованиям правовых актов.
18. Соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Краснополянского сельсовета в пределах полномочий, закрепленных за органами внутреннего муниципального финансового контроля.
19. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок.
20. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.
21. Соблюдение требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.
22. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
Приложение № 5
к ведомственному стандарту
внутреннего муниципального
финансового контроля «Проведение
проверок, ревизий и обследований и
оформление их результатов»
Акт осмотра
«___» _____________20___года ______________________________
(место составления, населенный пункт)
В соответствии с ___________________________________________________
(указывается полное и сокращенное наименование объекта контроля)
__________________________________________________________________
(указываются фамилии, инициалы и должности руководителя контрольного мероприятия и должностных лиц проверочной группы, проводивших осмотр)
проведен осмотр
__________________________________________________________________
(указывается тема осмотра)
Цель и предмет осмотра: _____________________________________________
Проверяемый период: _______________________________________________
Сроки проведения осмотра: _________________________________________
В ходе проведения осмотра установлено:
__________________________________________________________________
(приводятся сведения об объекте осмотра. Указываются выявленные в ходе проведения осмотра нарушения с указанием нарушенных положений законодательных и нормативных правовых актов, подтверждающихся документами (заверенными копиями документов), результатами контрольных действий, пояснениями должностных лиц объекта контроля, другими материалами).*
Приложение на ___л.
Акт составил: |
С актом ознакомлены: |
_______________________________ (должность руководителя контрольного мероприятия) _____________ _______________ (подпись) (инициалы, фамилия) ______________________________ (должность лица, входящего в состав проверочной группы) _____________ _______________ (подпись) (инициалы, фамилия)
|
_________________________________ (должность руководителя объекта контроля) _____________ _________________ (подпись) (инициалы, фамилия) ______________________________ (должность уполномоченного лица объекта контроля) _____________ _______________ (подпись) (инициалы, фамилия)
|
*Справочно: в случае необходимости содержание настоящего типового акта может корректироваться (сокращаться или дополняться).
Приложение № 6
к ведомственному стандарту
внутреннего муниципального
финансового контроля «Проведение
проверок, ревизий и обследований и
оформление их результатов»
Акт наблюдения
«___» _____________20___года ____________________________
(место составления, населенный пункт)
В соответствии с ___________________________________________________
(указывается основание проведения наблюдения)
в _________________________________________________________________
(указывается полное и сокращенное наименование объекта контроля)
__________________________________________________________________
(указываются фамилии, инициалы и должности руководителя контрольного мероприятия и должностных лиц проверочной группы, проводивших наблюдение)
Проведено наблюдение____________________________________________
(указывается тема наблюдения)
Цель и предмет наблюдения: _________________________________________
Проверяемый период: _______________________________________________
Сроки проведения наблюдения: _______________________________________
В ходе проведения наблюдения установлено:
__________________________________________________________________
(приводятся сведения об объекте наблюдения. Указываются выявленные в ходе проведения наблюдения нарушения с указанием нарушенных положений законодательных и нормативных правовых актов, подтверждающихся документами (заверенными копиями документов), результатами контрольных действий, пояснениями должностных лиц объекта контроля, другими материалами).*
Приложение на ___л.
Акт составил: |
С актом ознакомлены: |
_______________________________ (должность руководителя контрольного мероприятия) _____________ _______________ (подпись) (инициалы, фамилия) ______________________________ (должность лица, входящего в состав проверочной группы) _____________ _______________ (подпись) (инициалы, фамилия)
|
_________________________________ (должность руководителя объекта контроля) _____________ _________________ (подпись) (инициалы, фамилия) ______________________________ (должность уполномоченного лица объекта контроля) _____________ _______________ (подпись) (инициалы, фамилия) |
*Справочно: в случае необходимости содержание настоящего типового акта может корректироваться (сокращаться или дополняться).
Приложение № 7
к ведомственному стандарту
внутреннего муниципального
финансового контроля «Проведение
проверок, ревизий и обследований и
оформление их результатов»
Акт пересчета
«___» _____________20___года _____________________________
(место составления, населенный пункт)
В соответствии с ___________________________________________________
(указывается основание проведения пересчета)
в _________________________________________________________________
(указывается полное и сокращенное наименование объекта контроля)
__________________________________________________________________
(указываются фамилии, инициалы и должности руководителя контрольного мероприятия и должностных лиц проверочной группы, проводивших пересчет)
Проведен пересчет следующих материальных ценностей/имущества/объектов
__________________________________________________________________
(указывается наименование материальных ценностей/имущества/объектов, в отношении которых проводится пересчет, а также иная необходимая информация)
Цель и предмет пересчета: ___________________________________________
Проверяемый период: _______________________________________________
Сроки проведения пересчета: _________________________________________
В ходе проведения пересчета установлено:
__________________________________________________________________
(приводятся сведения об объекте пересчета. Указываются выявленные в ходе проведения пересчета нарушения с указанием нарушенных положений законодательных и нормативных правовых актов, подтверждающихся документами (заверенными копиями документов), результатами контрольных действий, пояснениями должностных лиц объекта контроля, другими материалами).*
Приложение на ___л.
Акт составил: |
С актом ознакомлены: |
_______________________________ (должность руководителя контрольного мероприятия) _____________ _______________ (подпись) (инициалы, фамилия) ______________________________ (должность лица, входящего в состав проверочной группы) _____________ _______________ (подпись) (инициалы, фамилия) |
_________________________________ (должность руководителя объекта контроля) _____________ _________________ (подпись) (инициалы, фамилия) ______________________________ (должность уполномоченного лица объекта контроля) _____________ _______________ (подпись) (инициалы, фамилия)
|
*Справочно: в случае необходимости содержание настоящего типового акта может корректироваться (сокращаться или дополняться).
Приложение № 8
к ведомственному стандарту
внутреннего муниципального
финансового контроля «Проведение
проверок, ревизий и обследований и
оформление их результатов»
Акт контрольных обмеров
«___» _____________20___года _____________________________
(место составления, населенный пункт)
В соответствии с ___________________________________________________
(указывается основание проведения контрольных обмеров)
в _________________________________________________________________ (указывается полное и сокращенное наименование объекта контроля)
__________________________________________________________________
(указываются фамилии, инициалы и должности руководителя контрольного мероприятия и должностных лиц проверочной группы, проводивших контрольные обмеры)
Проведены контрольные обмеры ______________________________________
(указывается тема контрольных обмеров)
Цель и предмет контрольных обмеров: _________________________________
Проверяемый период: _______________________________________________
Сроки проведения контрольных обмеров: ______________________________
В ходе проведения контрольных обмеров установлено:
__________________________________________________________________
(приводятся сведения о работах/услугах/объектах, в отношении которых проводятся контрольные обмеры. Указываются выявленные в ходе проведения контрольных обмеров нарушения с указанием нарушенных положений законодательных и нормативных правовых актов, подтверждающихся документами (заверенными копиями документов), результатами контрольных действий, пояснениями должностных лиц объекта контроля, другими материалами).*
Приложение (при наличии, при необходимости):
1. Ведомость перерасчета стоимости работ к акту контрольных обмеров
на __л. в __экз.
Акт составил: |
С актом ознакомлены: |
_______________________________ (должность руководителя контрольного мероприятия) _____________ _______________ (подпись) (инициалы, фамилия) ______________________________ (должность лица, входящего в состав проверочной группы) _____________ _______________ (подпись) (инициалы, фамилия) |
_________________________________ (должность руководителя объекта контроля) _____________ _________________ (подпись) (инициалы, фамилия) ______________________________ (должность уполномоченного лица объекта контроля) _____________ _______________ (подпись) (инициалы, фамилия) |
*Справочно: в случае необходимости содержание настоящего типового акта может корректироваться (сокращаться или дополняться).
Приложение
к акту контрольных обмеров
Ведомость (расчет)
перерасчета стоимости работ к акту контрольных обмеров
от «___» _________20___г. по ______________________*
(наименование объекта)
№ позиции |
Шифр, наименование работ и затрат |
Единица измерения |
Объем работ |
Отклонение |
Стоимость, рублей |
||||
по смете |
по актам приемки |
по акту приемки |
фактически по результатам контрольного обмера |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
Сметный расчет Дата,№ акта приемки |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Итого: |
сумма |
||||||||
Подписи:
_______________________________ (должность руководителя контрольного мероприятия) _____________ _______________ (подпись) (инициалы, фамилия)
______________________________ (должность лица, входящего в состав проверочной группы) _____________ _______________ (подпись) (инициалы, фамилия)
|
_________________________________ (должность руководителя объекта контроля) _____________ _________________ (подпись) (инициалы, фамилия)
______________________________ (должность уполномоченного лица объекта контроля) _____________ _______________ (подпись) (инициалы, фамилия)
|
*Справочно: в случае необходимости содержание (наименование) настоящей ведомости (расчета) может корректироваться (сокращаться или дополняться).
Приложение № 9
к ведомственному стандарту
внутреннего муниципального
финансового контроля «Проведение
проверок, ревизий и обследований и
оформление их результатов»
Справка
о завершении контрольных действий
«___» _____________20___года ______________________________
(место составления, населенный пункт)
В соответствии с ___________________________________________________
(указывается основание проведения контрольного мероприятия)
в _________________________________________________________________
(указывается полное и сокращенное наименование объекта контроля)
__________________________________________________________________
(указываются фамилии, инициалы и должности руководителя контрольного мероприятия и должностных лиц проверочной группы, проводивших контрольное мероприятие)
проведено контрольное мероприятие.
Тема контрольного мероприятия: _____________________________________
Проверяемый период: _______________________________________________
Сроки проведения контрольного мероприятия: ___________________________
Контрольные действия по месту нахождения объекта контроля окончены
«___» ______________20___года.
Справку составил: |
Справку получил: |
_______________________________ (должность руководителя контрольного мероприятия) _____________ _______________ (подпись) (инициалы, фамилия)
|
_________________________________ (должность руководителя объекта контроля) _____________ _________________ (подпись) (инициалы, фамилия)
|